一、全力围绕中心服务大局
(一)全力助推打好三大攻坚战
(二)全力推进预算法贯彻执行
(三)积极探索开展“巡审联动”工作模式
(四)认真推行“1+N”审计模式
(五)开展企业审计
(六)大力加强民生审计
(七)强化政府投资审计
(八)积极配合和完成上级审计机关及县委、县政府交办的审计工作任务
二、持续推进审计改革发展创新
(一)认真履行县委审计委员会办公室职责
(二)持续加大审计整改力度
(三)持续加强监督效能
(四)持续加强内部审计指导和监督
三、大力推进机关党建和队伍建设
(一)大力加强思想政治建设
(二)大力加强队伍建设
(三)大力加强与群众血肉联系
(四)大力加强党风廉政建设
四、厉行勤俭节约、反对奢侈浪费工作
五、下一步工作计划
(一)聚焦全面从严治党
(二)着力打造审计队伍
(三)加强审计工作统筹
(四)完善审计结果运用机制
(五)切实加强作风建设
县审计局2022年工作总结及2023年工作打算
2022年,在县委、县政府和市审计局的正确领导下,县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作。2022年全年完成审计(调查)项目22个,审计发现问题238个,促进增收节支和挽回损失8900万元,审计缴款到县财政的金额4.922万元;移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项3件;上报县委、县政府审计要情2篇,提出审计建议62条,促进被审计单位建立健全规章制度8项。
一、全力围绕中心服务大局
(一)全力助推打好三大攻坚战。连续5年开展自然资源资产审计。2022年,对龙安镇镇人民政府原镇长黄晶同志任职期间的自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行审计,发现自然资源资产基础数据建设滞后、天然林停伐范围划定质量不高等31个问题,提出审计建议7条。与抚州市纪检开展巡视联动工作,抽调6名审计干部对XX县2020至2021年生态环保资金进行专项审计调查,发现未按照要求开展绩效评价工作、工程项目存在中标单位无施工资质、施工单位未按合同施工、工程后期管护不到位等4个方面14个问题,提出审计建议6条。
(二)全力推进预算法贯彻执行。以推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、维护财政安全为目标,认真开展2021年度县级预算执行和决算草案编制情况审计,发现未将预算收入按规定缴入国10480.66万元、违规出借财政资金1105.93万元未清理收回、应绩效评价指标设置模糊等10个方面30个问题。县人大常委会听取和审议了《2021年度县级预算执行和决算草案编制情况审计报告》,针对审计查出问题,督促各有关单位认真抓好审计整改工作。
(三)积极探索开展“巡审联动”工作模式。为减轻被审计单位负担,形成监督合力、放大监督效应、提升监督效能,积极探索“巡审联动”工作模式,对县交通运输局、县城管局、县合作交流中心主要领导同步开展了经济责任审计和政治巡察,发现财务制度执行不严格、报账手续不规范、违规发放津补贴、违规收取临时摊位费等问题,通过将审计专业优势与巡察权威性相结合,实现问题双向印证的监督效能最大化。
(四)认真推行“1+N”审计模式。把领导干部经济责任审计与预算执行审计、自然资源资产审计、乡镇财政财务收支管理情况审计等有机融合,充分整合审计资源,提高工作效率,实现一次进点、一审多项、一果多用,缓解审计人员力量不足与审计任务之间的矛盾,有序推进经济责任审计全覆盖。全年完成经济责任审计项目10个,自然资源资产任中审计1个,并延伸审计了县交通运输局、县供销社、县陶瓷产业发展服务中心3个县直部门预算执行情况,共涉及16个单位17名领导干部。发现扩大开支范围、未及时清理往来账、违规发放津补贴、漏登固定资产账、固定资产管理不完善、公务接待费支出不规范、部门预算不准、零星工程资料不齐全不规范、履行程序不到位、单位垫付个人应负担的服装费等问题,为县委、县政府科学管理和选拔任用干部提供可靠依据。
(五)开展企业审计。对投资发展集团暨县鑫源投资发展公司资产负债损益情况进行审计,发现资产不实、收入不实、费用不实、违规超出企业实际需要购买社会服务等问题,为国有企业持续健康发展和投资项目顺利实施提供强力保障。同时受省审计厅委托对新开发银行贷款江西低碳转型绿色发展示范项目江西省环球陶瓷有限公司年产200万件高性能耐热陶瓷技改贷款项目进行审计调查,并将审计结果及时上报省审计厅。
(六)大力加强民生审计。抽调审计骨干对教育体育局所属体育场馆等公共资产使用管理情况进行审计,以全民健身中心、等公共场馆免低收费开放情况为焦点,了解其经营收入收取、缴交、对外开放等情况,促进公共体育服务水平进一步提高。
(七)强化政府投资审计。以规范基本建设程序,提高固定资产投资效益,促进整顿和规范工程建设市场秩序,推进廉政建设为目标,组织开展了京川大道(国安路-康舒大桥)污水管网清淤堵漏改造工程、XX县社苹至东山县道升级改造工程等4个项目决算审计。
(八)积极配合和完成上级审计机关及县委、县政府交办的审计工作任务。先后抽调4名审计人员参与县委组织开展的巡察。同时按照上级审计机关要求,抽调1名审计骨干在资溪县开展资溪县人民政府原县长吴淑琴同志任职期间自然资源审计及4名县级领导干部经济责任审计;抽派1名审计骨干配合市审计局分别对广昌县头陂镇党委原书记张龙奇同志、南丰县桑田镇党委原书记王文峰同志任职期间经济责任审计;抽调4名审计骨干在南丰县开展为期两个余月的粮食领域专项审计调查和地方专项债券审计,通过审计发现问题整改,促进改善和保障民生,兜牢民生底线;抽调3名审计干部在南昌市新建区开展税收和非税收入征管及部门预算执行审计,目前该项工作正在进行中。
二、持续推进审计改革发展创新
(一)认真履行县委审计委员会办公室职责。紧紧把握审计机关首先是党的政治机关定位要求,自觉加强党对审计工作的集中统一领导,把强化党的领导体现到机构职责定位并融入到审计工作各环节。积极将年度审计计划制定情况、本级预算执行和其他财政收支审计情况等重点工作纳入向县委审计委员会请示报告范围,切实履行审计委员会办公室工作职责。
(二)持续加大审计整改力度。树立审计整改“一盘棋”思想,通过压实责任、持续跟踪、健全制度,持续推进审计整改工作,做好“后半篇文章”。根据“谁审计谁负责督促整改”的要求,要求相关部门建立并报送整改台账,明确整改责任人,对部分被审单位整改情况进行实地查看,对整改进度缓慢的2个单位下发整改督办函,有力促进了审计发现问题整改落实到位。
(三)持续加强监督效能。与县纪检监察机关联合下发了《XX县纪检监察机关与审计机关协作配合工作规程(试行)》,进一步促进纪检监察监督与审计监督有机贯通、相互协调,提升监督的协同性和有效性,充分发挥审计监督与纪检监察监督之间的工作联动效应。我局认真制定了《XX县审计局审计发现问题线索移送工作办法(试行)》,建立健全线索移交机制,节约监督资源,提升监督效能,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。
(四)持续加强内部审计指导和监督。牢牢把握内审工作的定位,督促教体局、住建局、农业农村局、卫健委等9个已成立内审机构的单位积极开展





