1.
2.市审计局2025年上半年工作总结8
3.市审计局2025年上半年工作总结及下半年工作打算12
4.县审计局2025年度上半年工作总结和下半年工作计划17
5.县审计局2025年上半年工作总结和下半年工作计划22
6.县审计局2025年上半年工作总结及下半年工作计划31
一、深入学习贯彻重要精神
二、聚焦主责主业
(一)财政审计
1.已完成“区科技局2024年度预算执行审计和其他财政收支情况审计”和“区总工会2024年度财政财务收支情况审计”2个项目
2.正在推进“2024年度区级预算执行情况和决算草案审计”、“区农业农村局2024年度预算执行审计和其他财政收支情况审计”和“区卫生健康委员会2024年度预算执行审计和其他财政收支情况审计”3个项目
(二)重大政策落实审计
3.正在推进“四好农村路建设管理情况专项审计调查”1个项目
(三)经济责任审计
4.已完成“区科技局原党组书记、局长任期经济责任履行情况审计”和“区总工会党组书记、副主席任期经济责任履行情况审计”2个项目
5.正在推进“谯东镇党委书记、原镇长任期经济责任履行情况审计”、“区发改委党组书记、主任任期经济责任履行情况审计”、“亳州市公安局XX分局原党委书记、局长任期经济责任履行情况审计”、“古井镇原党委书记、镇长任期经济责任履行情况审计”、“区委卫健工委书记、区卫健委主任任期经济责任履行情况审计”和“亳州魏武国控股集团公司原董事长任期经济责任履行情况审计”6个项目
(四)领导干部自然资源资产离任审计
6.正在推进“古井镇原党委书记、镇长任期经济责任履行情况审计”1个项目
三、加强队伍建设
四、当前工作存在的问题
五、下步打算
一、主要工作成效
(一)奋楫笃行
1.精准定位
2.靶向发力
(二)凝聚合力
1.横向协同“一张网”
2.上下贯通“一盘棋”
3.内外一体“双驱动”
(三)强化担当
二、下一步工作计划
(一)继续聚焦各项重点
1.依规召开审计委员会
2.全力做好协调服务
(二)继续聚焦主责主业
1.加快推进各项目审计
2.持续关注重大项目
3.抓实审计问题整改
(三)继续坚持融合推进
一、2025年上半年工作总结
(一)审计计划完成情况
(二)党建引领
(三)担当作为、快速完成市委、市政府和上级审计机关临时交办事项
(四)科学规范
二、2025年下半年工作打算
(一)突出主责主业
(二)加强作风建设
一、上半年审计工作开展情况
(一)坚持党建引领
1.推动机关党建提质生效
2.坚持抓好制度机制建设
3.扎实开展学习教育
(二)聚焦主责主业、强化审计监督
二、下半年工作思路
(一)突出工作重点
(二)打造党建品牌
(三)加强审计整改
一、2025年上半年工作情况
(一)加强政治建设
1.始终坚持思想理论武装引领
2.切实履行审计委员会办公室职责
(二)聚焦主责主业
1.全力推进审计项目实施
2.加大审计整改监督力度
(三)坚持守正创新
1.扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育
2.全面推进贯通协同
3.扎实推进法治建设
(四)强化党建引领
1.党建引领凝心铸魂
2.全面从严治党走深走实
3.作风建设抓常抓长
4.队伍培育见行见效
二、2025年上半年工作存在问题
三、2025年下半年工作计划
(一)强化理论学习
(二)聚焦主责主业
(三)加强队伍建设
(四)服务中心大局
一、审计业务工作开展情况
(一)上半年审计项目计划任务完成情况
1.财政预算执行审计
2.经济责任审计
3.专项审计
4.国企审计
5.积极选派4名同志参加自治区巡视、审计厅、市审计局项目审计工作
二、积极开展党建等各项工作
(一)抓实思想政治工作
(二)抓好组织建设工作
(三)抓牢阵地队伍建设
(四)抓严作风纪律建设
(五)扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作
三、主要做法和经验
(一)调整审计思路和审计重点
(二)做好审计成果综合利用
四、存在的问题和不足
五、下半年工作计划
(一)依法全面履行审计监督职责
(二)持续强化审计整改力度
(三)提升审计人员素质
(四)继续抓好党建工作
审计局2025年上半年工作总结汇编(6篇)
目录
1.
区审计局2025年上半年工作总结 2
2.市审计局2025年上半年工作总结 8
3.市审计局2025年上半年工作总结及下半年工作打算 12
4.县审计局2025年度上半年工作总结和下半年工作计划 17
5.县审计局2025年上半年工作总结和下半年工作计划 22
6.县审计局2025年上半年工作总结及下半年工作计划 31
区审计局2025年上半年工作总结
一、深入学习贯彻重要精神,确保审计工作正确方向
一是强化理论学习。把学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为首要政治任务,通过局党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、专题交流研讨等形式,组织全体审计干部深入学习,深刻领会精神实质,准确把握核心要义,不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。上半年,共组织集中学习32次,专题交流研讨8次,
二是落实会议精神。及时传达学习中央及省委、市委、区委审计委员会会议精神,研究制定贯彻落实措施,确保会议精神在审计工作中落地生根。围绕区委区政府中心工作,科学谋划年度审计项目计划,将重大政策措施落实情况跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计等作为重点,加大审计监督力度,为区委区政府决策提供科学依据。
二、聚焦主责主业,扎实开展审计工作
(一)财政审计
安排财政审计项目6个,其中区级预算执行审计项目1个、区直部门(单位)预算执行审计项目4个,单位财政财务收支审计项目1个。
1.已完成“区科技局2024年度预算执行审计和其他财政收支情况审计”和“区总工会2024年度财政财务收支情况审计”2个项目。
2.正在推进“2024年度区级预算执行情况和决算草案审计”、“区农业农村局2024年度预算执行审计和其他财政收支情况审计”和“区卫生健康委员会2024年度预算执行审计和其他财政收支情况审计”3个项目。
(二)重大政策落实审计。
安排重大政策落实专项审计调查项目1个。
3.正在推进“四好农村路建设管理情况专项审计调查”1个项目。
(三)经济责任审计
安排经济责任审计项目 16个,共对 24 名领导干部(人员)进行审计。其中:区直部门(单位)及乡镇领导干部经济责任审计项目 13 个(21 人)、区属学校领导干部经济责任审计项目 1 个(1 人)、区属企业领导人员经济责任审计项目 1 个(1 人)、市审计局授权实施亳州市公安局XX分局领导干部经济责任审计项目1个(1人)。
4.已完成“区科技局原党组书记、局长任期经济责任履行情况审计”和“区总工会党组书记、副主席任期经济责任履行情况审计”2个项目。
5.正在推进“谯东镇党委书记、原镇长任期经济责任履行情况审计”、“区发改委党组书记、主任任期经济责任履行情况审计”、“亳州市公安局XX分局原党委书记、局长任期经济责任履行情况审计”、“古井镇原党委书记、镇长任期经济责任履行情况审计”、“区委卫健工委书记、区卫健委主任任期经济责任履行情况审计”和“亳州魏武国控股集团公司原董事长任期经济责任履行情况审计”6个项目。
(四)领导干部自然资源资产离任审计
安排领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目 1 个。
6.正在推进“古井镇原党委书记、镇长任期经济责任履行情况审计”1个项目。
三、加强队伍建设,打造高素质审计铁军
一是加强思想政治建设。始终把思想政治建设摆在首位,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,教育引导审计干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党性教育和职业道德教育,组织审计干部参观亳州市党风廉政教育中心、开展廉政警示教育等活动,增强审计干部的党性观念和廉洁自律意识,树立审计机关良好形象。上半年,共组织开展思想政治教育活动5次。
二是加强业务能力建设。采取集中培训、专题讲座、以审代训、业务交流等多种方式,加强对审计干部的业务培训,不断提升审计干部的专业素养和业务能力。鼓励审计干部参加审计专业技术资格考试和学历教育,为审计干部成长成才创造条件。
三是加强作风建设。持续加强作风建设,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,坚决反对“四风”。建立健全内部管理制度,加强对审计干部的日常管理和监督,严肃工作纪律,规范审计行为。加强审计质量控制,严格执行审计项目质量检查制度,对审计项目全过程进行质量把控,确保审计质量经得起检验。上半年,未发生审计干部违规违纪行为,审计项目质量得到有效提升。
四、当前工作存在的问题
一是审计力量不足。随着审计领域的不断拓展和审计任务的日益繁重,审计力量不足的问题日益凸显。现有审计人员数量难以满足工作需要,审计业务人员年龄普遍偏大,审计新生力量严重不足,业务断层劣势明显,特别是精通计算机审计、工程审计、绩效审计等专业领域的复合型人才短缺,一定程度上影响了审计工作的开展和审计质量的提升。
二是审计整改工作有待加强。虽然在审计整改方面采取了一系列措施,但仍存在部分被审计单位对审计整改重视不够、整改不及时、整改不到位等问题。审计整改的跟踪检查和督促力度还需进一步加大,审计整改的长效机制有待进一步完善。
三是大数据审计应用水平有待提高。虽然在大数据审计方面进行了积极探索和实践,但与先进地区相比,还存在一定差距。大数据审计的技术方法还不够成熟,数据分析模型的精准度和实用性有待进一步提高,审计人员运用大数据技术开展审计工作的能力还需进一步加强。
五、下步打算
一是加强审计队伍建设。通过公开招聘、人才引进等方式,充实审计人员力量,优化审计队伍结构。加大对审计人员的培训力度,重点加强对计算机审计、工程审计、绩效审计等专业知识和技能的培训,提高审计人员的综合素质和业务能力。鼓励审计人员参加各类学术交流活动和业务竞赛,拓宽视野,增长见识,不断提升审计队伍的整体水平。
二是强化审计整改工作。进一步加大审计整改工作力度,建立健全审计整改工作责任制,明确被审计单位的整改主体责任和相关部门的监督责任。加强对审计整改工作的跟踪检查和督促指导,建立审计整改台账,实行销号管理,确保审计发现的问题件件有落实、事事有回音。对整改不力、敷衍整改、虚假整改的单位和个人,依法依规严肃问责。加强与纪检监察、组织人事等部门的协作配合,建立健全审计整改联动机制,形成审计整改工作合力。
三是推进大数据审计发展。积极探索大数据审计在各个审计领域的应用,不断拓展大数据审计的深度和广度,提高审计工作效率和质量。加强与其他地区审计机关的交流与合作,学习借鉴先进经验和做法,推动我区大数据审计工作再上新台阶。
四是服务经济社会发展大局。紧紧围绕中心工作,进一步优化审计项目计划安排,突出审计重点,加大对重大政策措施落实情况、重点民生领域、政府投资项目、领导干部经济责任等方面的审计监督力度,充分发挥审计在促进经济高质量发展、保障和改善民生、规范权力运行、推进党风廉政建设等方面的重要作用,为全区经济社会发展保驾护航。
市审计局2025年上半年工作总结
2025上半年在XX市委、市政府的坚强领导下,在上级审计机关的关心指导下,聚焦“查问题、找堵点、抓前端、治未病”理念,发挥好“经济卫士”作用。
一、主要工作成效
(一)奋楫笃行,以更强担当扎实履职尽责。
1.精准定位,推进重点项目。聚焦财政资金提质增效,加大预算执行审计力度,持续关注中央八项规定精神和过紧日子要求落实情况,促进财政资金发挥最大效益。紧盯人民群众最关心的最直接利益问题,持续关注民生、教育、农业农村、环境保护等领域的突出问题,及时揭示风险隐患,形成常态化、动态化震慑。2025年上半年总计开展16个项目审计,完成2个,基本完成6个。基本完成的市工业投资有限公司资产负债损益审计,将为我市经开区管理体制改革,为市委、市政府精准决策提供参考。
2.靶向发力,突出关键领域。持续强化政府投资项目审计,重点关注招投标、采购、项目质效、签证变更等内容,推动政府投资建设项目程序规范、资金高效、质量可靠。2025年上半年共完成投资审计项目31个,为市政府节约了大量项目建设资金。
(二)凝聚合力,助力构建大监督工作格局。
1.横向协同“一张网”。加强与纪检监察、巡察、人大、财政、发改等各类监督联动协作,构建大监督格局。2025年上半年,审计局派出4人次,参与巡查整改督导;选派2人次参与基层小额工程建设项目专项整治;选派1人次会同发改委开展招投标领域集中整治;选派4人次配合市纪委监委专项检查、案件办理。
2.上下贯通“一盘棋”。加强上级审计部门对接联系,充分利用上级审计机关审计成果。开展九江市审计局行政事业单位审计发现常见问题、公共投资建设项目审计发现常见问题培训解读,推动我市各单位建章立制、举一反三。
3.内外一体“双驱动”。持续加强对乡镇、重点部门内部审计工作的指导,推动完善内审体制机制,指导各单位完善内部控制制度,规范各类资金使用,提升资金使用效率,落实过“紧日子”要求。
(三)强化担当,全力做好“上审下”协调服务。
树牢大局观念、全局观念,发挥好桥梁纽带作用。一是高站位协调服务省厅审计工作。抽调业务精通、沟通能力强的干部,协调服务鹰潭审计组开展的陈琪同志、魏堂华同志经济责任、自然资源资产离任审计,做好沟通衔接、问题解释工作。二是协调服务好九江审计局开展的水利专项资金审计调查、柴桑区审计局开展的殡葬领域改革专项审计调研,指导水利局、民政局开展审计整改。
二、下一步工作计划
2025年下半年,市审计局将按照既定工作计划和工作思路,加大审计监督力度,加快审计工作进度,提高审计工作质量。
(一)继续聚焦各项重点,全力做好当前各项工作。
1.依规召开审计委员会。9月份将提请召开八届市委第六次审计委员会,审议《XX市2023年度财政预算执行、决算草案及其他财政收支情况工作报告》,并按照程序提交市人大常委会审议。下半年将加强与市人大财经委沟通协调,督促审计发现问题整改,促进财政资金使用高质高效。
2.全力做好协调服务。发挥专业特长,继续做好鹰潭审计组织开展的陈琪同志、魏堂华同志经济责任、自然资源资产离任审计协调服务工作,发挥好纽带桥梁作用,做好沟通解释工作。指导各相关单位开展审计整改,推动举一反三、建章立制。树牢全市一盘棋思想,持续做好九江市乡村振兴领域专项审计调查(交叉审计)、审计署统一组织开展的税收和非税收入征管情况审计、地方财政收支审计等“上审下”项目协调服务。
(二)继续聚焦主责主业,加快推进年度计划项目。
1.加快推进各项目审计。按照既定工作计划,一是持续做好在审项目扫尾各项工作。二是深入开展人社局、信访局、科协、湓城街道、农发公司、环卫公司等单位项目审计。
2.持续关注重大项目。一是结合上半年各单位送审项目,提请审计委员调整2025年度投资审计项目计划,将相关项目列入审计计划。重点开展投资金额大、涉及群众多的重大项目审计,通过审计进一步规范项目全过程管理。
3.抓实审计问题整改。加强九江市审计整改系统运用,创新整改管理体制机制,做到审计整改问题清晰、责任明确、措施可行,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,做好审计整改预先研究、一体谋划、一体推进、一体落实。
(三)继续坚持融合推进,一体做好其他各项工作。
一是持续巩固中央八项规定精神学习教育成果。以中央八项规定精神为标准,推动形成抓作风促工作、抓工作强作风的良性循环。二是不断加强审计干部队伍建设。在参审重大项目审计、处理复杂问题等实践中锻炼提升干部业务能力。三是持续做好为企为民各项工作。围绕全市营商环境优化、群众利益维护,持续做好“百千万工程”。深入开展助企纾困、困难群众帮扶相关活动。在项目审计过程中重点关注营商环境优化、市委各项决策部署落实情况,通过审计推动各单位履职尽责,落实市委决策部署。
市审计局2025年上半年工作总结及下半年工作打算
2025年上半年,在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导下,XX市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级决策部署,依法全面履行审计监督职责,完成了2025年上半年各项工作任务,取得较好成绩,获全国文明单位等荣誉。现将2025年上半年工作总结及下半年工作打算汇报如下:
一、2025年上半年工作总结
(一)审计计划完成情况
2025年共安排审计项目173个,其中:预算执行及决算草案审计7个,乡镇财政决算审计5个,财政财务收支审计7个(审计署项目2个),市属国有企业资产负债损益审计项目4个,领导干部(离任、任中)经济责任审计20个,领导干部自然资源资产任中审计4个,专项审计(调查)4个,公共工程项目审计122个。2025年上半年,已完成84个审计项目的现场审计并出具征求意见稿或初稿,其中:预算执行及决算草案审计3个,财政财务收支审计2个,乡镇财政决算审计1个,领导干部(离任、任中)经济责任审计8个,专项审计1个,投资审计项目69个。
(二)党建引领,重点工作见实效
一是扎实推进巡察整改工作。根据市委统一部署,2024年7月市委第六巡察组对审计局党组进行了常规巡察,10月巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察整改工作要求,针对反馈的问题我局制定了整改措施,到2025年3月底所有整改措施整改到位,并于4月前将整改台账、整改报告等交市委巡察办进行审定。二是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。局党组班子和班子成员带头查摆问题6条,班子成员共查摆各类问题55条。观看警示教育片5次,学习各类典型案例和违反中央八项规定精神案例共5次,并结合违反中央八项规定精神案例进行研讨发言,促使全体干部以案为鉴,警钟长鸣。同时加强干部作风督查,开展各类督查20余次。三是群众身边腐败问题整治工作有作为。将群众身边腐败问题与专项审计结合起来,作为日常审计的重要内容,开展XX市2021至2024年度殡葬改革情况专项审计调查,对XX市人文事业有限公司等及我市20个乡镇2021至2024年度殡葬改革情况进行了审计,目前已出具审计报告,共查出殡葬服务建设运营方面、殡葬服务收费管理方面等5个方面问题。
(三)担当作为、快速完成市委、市政府和上级审计机关临时交办事项
一是省厅疑点筛查。结合省厅下发简报出具审计工作方案,将省厅下发疑点表按对口业务分发至各科室,已核查完成并上交省厅下发的疑点表。二是各级信访件核查工作。今年上半年我局完成4个乡镇5件涉及理事会账目,覆盖乡村建设工程项目结算的各级信访件,对其展开了核查工作,通过清查账目、工程量,及时与乡镇和上访户沟通,在实事求是的基础上,均妥善化解了矛盾纠纷,未出现续访,取得了良好的社会效应。三是重点村庄整治工作。根据年初重点村庄工作方案,我局派出审计人员,对袁渡镇古平村太平组及理事会进行了审计,目前正在对相关事项进一步核实。四是落实工程建设项目招投标领域专项整治工作要求,作为审计项目的重点,进一步推动规范我市工程项目招投标管理。
(四)科学规范,投资审计质量有提升
一是在2024年投资审计自我加压的基础上,立足审计全覆盖目标要求,按照“重大从优,突出重点”的目标要求,2025年审计项目计划安排政府投资五千万以上重点项目全覆盖要求项目6个,政府投资项目竣工结算复核审计116个,目前有69个审计项目形成初稿。二是强化中介考核工作。截至2025年6月30日,我局共跟踪完成178个项目、12个轮次的机构选取工作,共发出选取情况通报2个,年度考核通报1个。
二、2025年下半年工作打算
(一)突出主责主业,依法精准审计
按照市委、市政府总体工作安排,按照依法精准审计的原则,继续组织实施好年初制定的审计计划,力促“经济体检”实现新提升、“日常监督”取得新突破、“以审促改”达到新高度、“参谋助手”发挥新优势。
一是聚焦高质量发展,加强政策落实情况跟踪审计。紧紧围绕市委、市政府中心工作,做到政策措施部署到哪、审计监督就跟进到哪,政策在哪出现“梗阻”、就把监督重点放在哪,力促重大政策落地见效,专项资金发挥效益,确保全市全面转型高质量发展各项工作任务落到实处。
二是聚焦权力规范运行,加强领导干部经济责任和自然资源审计。实施好桥东镇、剑光街办、侨联等单位主要领导干部经济责任审计,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。
三是聚焦防范化解风险,开展国有企业审计。下半年对市发投集团、金控公司、农投公司、城开集团开展审计,着力揭示国有资产闲置、资金风险管控不到位、应收账款收回不及时等方面问题,促进有效防范各类风险,牢牢守住不发生系统性风险底线。
四是聚焦保障和改善民生,开展专项审计。以推动兜牢民生底线为目标,聚焦群众“急难愁盼”问题,组织实施好养老服务专项审计和医保基金专项审计等重点民生资金审计,严肃查处骗取套取挤占挪用“养老钱”“救命钱”等严重侵害群众切身利益的问题,进一步补齐民生领域短板。
五是聚焦重大项目建设,加强政府投资审计。扎实做好全市重点项目投资审计工作,持续做好XX市高新区30万平方米电子信息园标准厂房、XX市学府明珠二期工程、XX市城中村第二批安置房项目(EPC)总承包工程(清林苑)等重点项目专项审计,将审计监督落实到稳经济、稳投资工作的全过程。
(二)加强作风建设,打造“审计铁军”
坚决贯彻落实中央八项规定精神,以打造“审计铁军”为目标,把加强审计业务和干部队伍建设工作抓实抓细,持续开展干部队伍作风建设工作,持续深化学习教育、压实整改责任、完善制度机制等系统性措施推进作风建设走深走实。持续加强审计干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,深入培养复合型人才,不断建设高素质专业化实干型审计干部队伍。
县审计局2025年度上半年工作总结和下半年工作计划
今年以来县审计局按照县委、县政府确定的经济社会发展各项工作目标要求,科学安排审计项目,明确审计重点,强化审计监督,加强研究型审计,充分发挥审计保障国家经济运行的免疫系统功能,努力开创审计工作新局面。
一、上半年审计工作开展情况
(一)坚持党建引领,强化政治建设
1.推动机关党建提质生效。认真研究制定年度党建工作计划、年度学习计划,严格落实“第一议题”制度,认真执行“三会一课”制度,班子成员讲党课3次,集中学习6次,开展主题党日活动6次。推进党建品牌创建,开展审计“青说”2次。认真履行县委审计委员会办公室职责,及时传达学习了国家、省、市审计工作会议精神,始终把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿到审计工作谋划、审计职责履行、审计项目实施的全过程各方面,保持审计工作正确的政治方向。
2.坚持抓好制度机制建设。为整体提升审计业务水平和审计质效,在2024年试行的基础上,结合工作实际,进一步修订完善了局目标管理绩效考核的评分标准,充分发挥绩效考核的指挥棒作用。
3.扎实开展学习教育。根据工作要求,认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,准确把握目标要求,认真学习研讨,深入查摆问题,加强集中整治。通过中心组、读书班、主题党日等形式,原原本本学、逐章逐条学。结合“5·10”思廉日等,抓好全体审计干部教育培训,运用违纪违法典型案例,发挥“身边事”“案中人”警示、震慑、教育作用,通过观看警示教育片、讲授党纪党课等促进入脑入心。做好结合文章,服务审计事业。将学习教育所学所获运用到开展审计监督的全过程各方面,抓好与审计项目和干部队伍建设的有机结合,认真履行审计监督职责,切实将学习成果转化为工作动力,提升审计工作质效。
(二)聚焦主责主业、强化审计监督
一是深入开展财政审计。扎实推进财政“同级审”工作,持续提升财政预算管理水平,有效推动财政“同级审”高质量实施。聚焦中心任务,围绕预算编制和执行、财政管理和监督、重大项目和专项资金分配使用情况,明确审计重点。今年的财政“同级审”工作相比以往参与人员更多、涉及领域更广,紧盯重大决策部署落实、保障和改善民生等,全体审计人员编入审计组,确保政策落到实处、资金用出实效。
二是深入开展民生审计。实施县2022至2024年养老保险基金审计审计,对县2022至2024年养老保险基金(含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险)筹集、使用和运行管理情况进行了审计,针对性提出了整改意见。实施XX县中医院PPP项目运营情况审计,建议完善财务核算,强化履约监管,加强结算工作。
三是深入开展农业农村审计。根据市局统一部署,实施乡村振兴相关政策落实情况专项审计调查,围绕农业产业建设发展、重大项目建设、农村人居环境整治、农村集体“三资”管理、粮食和重要农产品供给、特殊困难群体救助帮扶、林业保护7个专题开展审计,目前项目正按照市局要求实施。
四是深入开展经济责任审计工作。实施县发改委主要负责同志经济责任审计,规范权力运行;同步实施发改委2024年预算执行审计,促进预算执行水平提高。
五是深入开展投资审计。为增强审计监督力量,2月组织协审中介机构框架协议采购,与30家入围的协审中介机构签订框架协议和采购协议。4月组织召开了协审中介机构工作会议,明





