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市审计局长2025年度个人述职述廉报告VIP免费

提纲:

一、擎旗铸魂

  (一)强化理论武装

  (二)服务发展大局

  (三)健全工作机制

二、铁肩担责

  (一)聚焦财政财务收支真实合法效益

  (二)聚焦重大政策部署落实见效

  (三)聚焦权力规范运行和责任落实

  (四)聚焦重点领域关键环节风险隐患

  (五)聚焦保障和改善民生福祉

三、严管厚爱

  (一)强化能力建设

  (二)加强作风建设

  (三)推进科技强审

四、修身正己

  (一)严守纪律规矩

  (二)落实“一岗双责”

  (三)严格廉洁自律

五、正视不足

市审计局长2025年度个人述职述廉报告

根据组织要求,现将本人2025年度履行岗位职责和廉洁自律情况报告如下。2025年,是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实施“十四五”规划的攻坚之年。面对复杂严峻的经济形势和繁重艰巨的改革发展任务,在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,我始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,团结带领全市审计机关干部职工,紧紧围绕全市经济社会发展大局,依法全面履行审计监督职责,纵深推进全面从严治党,各项工作取得新进展、新成效,为我市高质量发展贡献了审计力量。下面,我从履职尽责和廉洁自律两个方面进行汇报。

一、擎旗铸魂,把牢方向,在政治忠诚上展现审计担当

作为市审计局主要负责人,我始终将政治建设摆在首位,自觉将党的领导贯穿于审计工作全过程、各方面,确保审计事业始终沿着正确方向前进。

(一)强化理论武装,筑牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,通过参加市委理论学习中心组学习、局党组会“第一议题”、专题研讨班以及个人自学等多种形式,深入研读《习近平著作选读》等重要文献,及时跟进学习习近平总书记关于经济、金融、审计等工作的重要讲话和指示批示精神。年内,主持召开局党组理论学习中心组学习会xx次,带头讲专题党课4次,引导全局干部深刻把握党中央在关心什么、强调什么,深刻理解审计工作在党和国家监督体系中的重要作用,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展主题教育常态化长效化工作,带领班子成员和党员干部深入基层审计机关、被审计单位、乡村振兴联系点开展调查研究,形成高质量调研报告6篇,着力推动学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法、推动发展的举措。

(二)服务发展大局,彰显审计价值。坚持党的工作重点抓什么、审计就审什么。紧扣市委、市政府年度中心工作,科学谋划审计项目,将财政资金提质增效、重大风险防范化解、重大政策落实、民生保障和改善、权力规范运行等作为审计重点。年内,全市共完成审计项目X个,查出违规资金X亿元、管理不规范资金X亿元,向纪检监察机关和有关部门移送问题线索X件。在促进财政资金高效使用方面,深化预算执行和财政决算审计,关注财政资源统筹、支出结构优化、直达资金管理使用等情况,推动建立健全相关制度X项。在推动重大政策落地方面,组织开展科技创新、产业升级、绿色发展、优化营商环境等政策落实情况跟踪审计,揭示政策执行中的堵点、难点问题,提出针对性建议X条。在保障和改善民生方面,聚焦教育、医疗、社保、乡村振兴等重点民生资金和项目,严肃查处挤占挪用、虚报冒领等侵害群众利益问题,推动追回和规范使用资金X万元。

(三)健全工作机制,提升监督效能。着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。一是加强审计项目统筹。科学编制年度审计项目计划,优化审计资源配置,积极运用融合式、嵌入式审计组织方式,避免重复审计和监督盲区。二是强化审计质量控制。严格执行审计法律法规和准则,修订完善局机关审计业务操作规程和质量控制办法,常态化开展审计项目质量检查和优秀审计项目评选,对X个审计项目进行质量检查,评选优秀审计项目X个,有效防范审计风险,提升审计成果质量。三是深化审计整改“下半篇文章”。推动市委审计委员会出台(或修订)《关于进一步加强审计整改工作的意见》,健全“问题清单”与“整改清单”对账销号机制、审计整改约谈和责任追究机制。年内,对上年度审计查出问题的整改情况开展跟踪督查,整改到位率较往年提升X个百分点,有力推动了问题解决和制度完善。

二、铁肩担责,依法履职,在服务大局中诠释审计作为

立足经济监督定位,聚焦主责主业,带领全市审计机关依法全面履行监督职责,努力当好国家财产的“看门人”、经济安全的“守护者”和高质量发展的“护航员”。

(一)聚焦财政财务收支真实合法效益,当好公共资金“守护神”。深化财政审计,推动建立健全现代财税体制。组织实施市本级预算执行和决算草案审计,对X个市级部门(单位)开展预算执行审计,延伸审计其下属单位X家。重点关注预算编制的科学性、预算执行的严肃性、转移支付资金的管理使用绩效、存量资金盘活以及“三公”经费使用等情况。揭示部分单位预算编制不精准、项目支出进度缓慢、资金闲置沉淀等问题,提出硬化预算约束、优化支出结构、全面实施预算绩效管理等建议,促进财政资金聚力增效。加强对政府债务的审计监督,关注债务风险防范化解情况,促进债务管理制度健全和风险可控。

(二)聚焦重大政策部署落实见效,当好政令畅通“督查员”。围绕国家、省、市重大战略实施,加大政策跟踪审计力度。全年组织开展政策落实跟踪审计项目X个。在科技创新方面,审计了科技专项资金管理使用和科技创新政策落实情况,推动完善科研项目管理和经费使用制度。在产业优化升级方面,关注产业发展资金绩效和产业链供应链安全,促进政策精准滴灌。在绿色发展方面,开展资源环保相关审计,关注节能减排、生态保护补偿等政策落实和资金绩效。在区域协调发展方面,围绕我市融入区域重大战略的有关项目和资金开展审计。通过审计,及时反映政策执行中出现的新情况新问题,推动相关部门完善配套措施,打通政策落实“最后一公里”。

(三)聚焦权力规范运行和责任落实,当好领导干部“经济体检师”。依法依规开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。全年组织实施市管领导干部经济责任审计项目X个,自然资源资产离任(任中)审计项目X个。坚持党政同责、同责同审,聚焦领导干部贯彻上级决策部署、推动本地区本部门经济社会发展、重大经济决策、财政财务管理、民生保障改善、落实党风廉政建设责任和廉洁从政(从业)等情况。审计中,更加注重对权力运行全过程监督,更加注重决策程序的合规性、决策内容的科学性、决策效果的效益性评价,更加注重对问题背后体制机制性原因的揭示。认真落实“三个区分开来”重要要求,客观审慎作出评价,保护干部干事创业积极性。审计结果和整改情况按规定纳入领导干部考核、任免、奖惩重要依据,强化审计在干部监督管理中的作用。

(四)聚焦重点领域关键环节风险

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