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机关事业单位财务内部审计办法VIP专享

提纲:

一、强化组织领导

二、层层明确责任

  (一)扎实开展工作

1、内审领导组要严格按照相关法律法规要求

2、局监察室要充分履行监督职能

  (二)把握工作重点

  (一)财政财务收支情况

  (二)预算执行情况

  (三)专项教育资金管理和使用情况

  (四)固定资产的管理和使用情况

  (五)国家投资和单位自行决策的建设、修缮工程项目情况

  (六)债权债务及对外投资情况

  (七)内部控制制度及风险管理情况

  (八)有关领导人员的任期经济责任履职情况

  (九)财务人员变更的账务交接状况

  (十)本单位主要负责人和上级主管部门交办的其他事项

三、合理稳妥规划

四、严肃工作纪律

  (一)客观公正

1、利用职权

2、弄虚作假

3、玩忽职守

4、泄露国家秘密和被审计单位秘密的

  (二)积极配合

1、拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料的

2、转移、隐匿、篡改、销毁有关文件和会计资料的

3、转移、隐匿违法所得的财产的

4、弄虚作假

5、阻挠审计人员行使职权

6、拒不执行审计决定的

7、报复陷害审计人员和检举人员的

市教体局直属事业单位财务内部审计办法

开展内部审计工作是《审计法》使命职责,是时代的要求,是综合性监督活动。为了进一步规范直属事业单位领导干部的行政行为,加强经费管理,提高资金使用效益,严肃财经纪律,确保教育资金安全运行,规范全市教育系统内部审计工作,促进廉政建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》以及省教育厅《xx省教育系统内部审计工作规程》等法律法规,按照市教体局工作安排,制定本方案。

一、强化组织领导,建立健全机构

成立直属事业单位财务内部审计领导小组

组 长:

成 员:

领导组下设办公室,设在市教体局监察室,由xxx兼任办公室主任。

二、层层明确责任,突出工作重点

(一)扎实开展工作,认真履行职责

1、内审领导组要严格按照相关法律法规要求,切实加强对审计工作的组织领导,部署安排直属事业单位的内部审计工作,分项目成立审计工作组开展审计工作,严格执行审计工作的相关规定,确保审计任务的完成,及时向内审领导组报告审计结果,提交审计报告。

2、局监察室要充分履行监督职能,特别要充分发挥内部审计的组织协调作用,进一步贯彻落实教育部《教育系统内部审计工作规定》以及省教育厅《xx省教育系统内部审计工作规程》,及时纠正和处理存在的问题。

(二)把握工作重点,切实规范内容

内审工作组在审计工作中重点对各被审计单位近三年来财务收支状况及自xx年以来国家投资和单位自行决策的建设、修缮工程项目的实施状况进行审计,审计内容如下:

(一)财政财务收支情况,主要包括:预算内、非税经费收支是否做到月结年清,是否存在坐收坐支、私设“小金库”的行为,是否有擅自提高收费标准,扩大收费范围,搭车收费,违规订购和使用教辅资料,违规代收保险费、校服费等乱收费行为;是否按预算及规定标准开支,是否存在套取发票虚列开支的行为,有无巧立名目滥发奖金补贴、变换方式支出招待费、铺张浪费的现象;各种事业收入是否及时缴入财政专户,严格执行“收支两条线”,代收代支费用是否实行“按期结算、多退少补”;

(二)预算执行情况,主要包括:部门预算编报情况(完整性、真实性、规范性、合规性);预算的执行情况;

(三)专项教育

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